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2015年度共青团周口市委决算公开文字说明
〖信息来源:周口团市委〗 〖字体:放大 正常 缩小 〖发布时间:2019年02月16日 〗

第一部分  共青团周口市委

     一、共青团周口市委主要职能

     (一)领导全市共青团的工作。

  (二)领导全市青联和少年先锋队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理。

  (三)对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

  (四)执行有关青少年法律、法规,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

  (五)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

  (六)协助政府教育部门做好大、中、小学校 教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

  (七)在全市经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用。

  (八)根据市委的要求和社会的需求,协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作,及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才。

  (九)会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作;参与制定有关青年统战工作的规范性文件,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

  (十)承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、内设机构及下属单位

    内设机构:组织部、宣传统战部、青农部、直属机关工委、办公室、学校少年部、志工部。团市委共有编制14名,13名行政编,1名工勤编。现领导职数为:书记1名、纪检组长1名;中层职数为:部长4名;其他职数为:2名。

    下属单位:无。

第二部分 共青团周口市委2015年度决算表

    表1  收入支出决算表

    表2  财政拨款支出决算表

    表收入决算表

    表4  支出决算表

    表5  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  (表见附件)

   第三部分     共青团周口市委2015年度决算情况说明

一、共青团周口市委2015年度收入支出决算总体情况

(一)共青团周口市委2015年度收入决算 152.55万元。  

 1、财政拨款152.55万元;

     2、其他收入0万元;

     3、年初结转和结余52.33万元。  

  (二)共青团周口市委2015年度支出决算166.06万元,其中一般公共服务支出158.28万元,占本年财政拨款支出95.3%,年末结转和结余38.82万元。

      1、一般公共服务支出158.28万元;

      2、社会保障和就业支出3.89万元;

      3、住房保障支出3.89万元;

二、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2015年度,本单位加强公务用车的管理,采取了定点维修、绿色出行、严格审查过桥过路费等措施,一辆公务用车共开支燃料费、维修费、过桥过路费等合计95000元,同比2014年度下降10%,且2015年度无公务用车购置费。
本单位持续严格执行接待标准,控制陪餐人数,2015年度共接待来客4批次,30余人,开支公务接待费1423元。
2015年度本单位无因公出国(境)费用。
综上,2015年度,我单位“三公”经费财政拨款支出决算数为96423元。

三、国有资产占用情况说明 
  截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

九、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十一、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


团市委2015决算报表


                                                                                                                                   2016年10月20日
















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